Faktúra č. 12527000211

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12527000211
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 09.04.2025
  • Celková hodnota: 827,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 170/UNB/2024
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť