Faktúra č. 12519000384

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12519000384
  • Popis fakturovaného plnenia: špeciálny materiál mtz
  • Dátum doručenia: 24.06.2025
  • Celková hodnota: 54,12 €
  • Identifikácia zmluvy: RD129/UNB/2025
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť