Faktúra č. 12519000368

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12519000368
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 25.06.2025
  • Celková hodnota: 617,31 €
  • Identifikácia zmluvy: 167/UNB/2025
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť