Faktúra č. 12119000433

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12119000433
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 29.06.2021
  • Celková hodnota: 391,68 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť