Faktúra č. 12019000019

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12019000019
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.potr.a.material
  • Dátum doručenia: 07.01.2020
  • Celková hodnota: 446,98 €
  • Identifikácia zmluvy: Z201931389_Z
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť