Faktúra č. 11319001011

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11319001011
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 15.11.2013
  • Celková hodnota: 305,76 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť