Faktúra č. 11319000318

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11319000318
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 05.04.2013
  • Celková hodnota: 69,84 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť