Faktúra č. 42103000069

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42103000069
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.potr.a.material
  • Dátum doručenia: 01.06.2021
  • Celková hodnota: 46,45 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť