Faktúra č. 41927000115

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 41927000115
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 04.06.2019
  • Celková hodnota: 853,68 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť