Faktúra č. 21905000183

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21905000183
  • Popis fakturovaného plnenia: rozbor vody
  • Dátum doručenia: 09.08.2019
  • Celková hodnota: 164,40 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť