Faktúra č. 21901000535

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21901000535
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 21.02.2019
  • Celková hodnota: 600,16 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť