Faktúra č. 21702006019

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21702006019
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 14.11.2017
  • Celková hodnota: 559,68 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť