Faktúra č. 11702004219

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11702004219
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 19.05.2017
  • Celková hodnota: 639,91 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť