Faktúra č. 11519000120

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11519000120
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 28.01.2015
  • Celková hodnota: 240,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť