Faktúra č. 11202000517

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11202000517
  • Popis fakturovaného plnenia: special.zdrav.mater.
  • Dátum doručenia: 27.01.2012
  • Celková hodnota: 283,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť