Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11727000876 | oprava výťahov | Schindler výťahy | 31402828 | 1 047,15 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
41705000561 | ochrana obj.tech.mat | SKELET BRATISLAVA, a.s. | 31378242 | 5 234,02 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
41705000562 | opr.budov a objekt. | SKELET BRATISLAVA, a.s. | 31378242 | 4 928,48 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
11727000820 | oprava výťahov | SLOV lift spol. s r.o. | 35752602 | 150,00 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
11705001008 | telekomunik.sluzby | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,66 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
11705001006 | telekomunik.sluzby | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 1 003,25 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
21706000109 | telekomunik.sluzby šr | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 92,96 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
41705000560 | spec.sl.-metrologia | Slovenská legálna metrologia | 37954521 | 14,40 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
21705000323 | vodne, stocne | SLOVENSKA ZDRAVOT. UNIVERZITA | 165361 | 1 395,35 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
11704001268 | potraviny | SLOVGAST, a.s. | 896390 | 3 529,51 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
31705000482 | softvérové služby | Soft for solutions, a.s. | 46975519 | 9 185,42 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
31705000492 | softvérové služby | Soft for solutions, a.s. | 46975519 | 262,90 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
41705000555 | elektricka energia | SPP, a.s. | 35815256 | 357,17 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
41705000553 | elektricka energia | SPP, a.s. | 35815256 | 173,23 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
41705000556 | elektricka energia | SPP, a.s. | 35815256 | 369,12 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
41705000557 | elektricka energia | SPP, a.s. | 35815256 | 270,35 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
41705000554 | elektricka energia | SPP, a.s. | 35815256 | 14 057,00 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
11705001032 | elektricka energia | SPP, a.s. | 35815256 | 44 723,06 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
31705000485 | elektricka energia | SPP, a.s. | 35815256 | 40 225,06 € | 31.12.2017 | Faktúra | ||||||||
21705000321 | elektricka energia | SPP, a.s. | 35815256 | 37 721,78 € | 31.12.2017 | Faktúra |